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采购工作总结

时间:2024-10-22 10:30:34 工作总结 我要投稿

采购工作总结【优秀15篇】

  总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它可以使我们更有效率,让我们抽出时间写写总结吧。那么总结要注意有什么内容呢?下面是小编为大家整理的采购工作总结,希望能够帮助到大家。

采购工作总结【优秀15篇】

采购工作总结1

  即将过去,采购部全体员工在公司领导的正确领导下,以提高经济效益为中心,真抓实干,奋力拼搏,开放视野,拓展思路,求实创新。在过去的一年里,随着我国经济建设的快速发展,各种各样原材料的持续上涨和劳动力、能源的价格飙升给我们的采购工作加大了一定的难度。在此情况下,我们仍然严格按照公司的管理规定,规范化、程序化地进行操作,以一切为了公司效益的原则,保质保量圆满地完成了各项任务。现将主要完成的工作、经验体会及工作计划汇报一下:

  一、主要工作与作法:

  1、采购及时,确保经营管理正常有序

  采购部作为我公司正常营业保障的重要组成部门之一,我们坚持在日常采购中以《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等各项法律法规为工作原则,树立经营部门第一,公司声誉形象为上,物美价廉为主的工作意识,并努力完成公司下达的各项工作任务,在度工作中,共完成采购任务一万余次,采购各类药品七千多种,并完成因经营部门临时需要而出现的零星采购一千余次,有力保障了公司的正常经营。

  2、货比三家,确保采购药品物美价廉

  为最大限度的降低公司经营成本,实现物美价廉,部门在日常工作中坚持对销售部所需药品进行每周一次的市场调查及定价,对出现价格波动较大的药品价格进行了及时的调整,同时部门对所有入库药品严格按《药品经营质量管理规范》组织质量管理部进行验收并做好购进记录,对不合格药品做到了及时的退货、更换,有效降低了公司经营成本;

  3、积极努力,拓宽公司供给新渠道

  为开辟和引进异地特色新特药品,为一线部门提供很好的经营保障,部门根据公司总体工作安排,积极考察市场,参与药品交易会并成功引进了一批特色优质药品,为公司库存品种的常换常新提供了有力的保障,并得到了广大终端客户的.一致好评。

  4、想方设法,降低公司运营成本

  一是配合质量管理部、销售部,完成了部分供货商合同到期后的续签,用采购量来压制供应商价格,进一步降低了采购成本,提高了供货质量;

  二是根据市场情况及时调价销售,做到合理利润最大化;

  三是为进一步提高公司的经营能力,部门同销售部一起寻找供货品种近100余种;

  四是根据实际情况,积极组织厂家开展培训活动和定货会,促进公司销售;提高员工素质;

  五是在不影响销售的前提下,尽可能充分利用供应商的信贷期,保证公司资金周转。

  六是在付款方面,逐渐将一部分供应商的付款方式从原来的电汇转变成承兑汇票,间接性地降低成本。

  总之只要能降低成本,不管是哪个环节,我们都会认真研究,商讨办法。

  二、存在的不足:

  度,采购部在公司领导和指导下,虽已完成了公司下达的各项采购任务,但仍存在诸多不足,距公司领导及其他部门的要求还有一定的差距,有待于我们采购部进一步的改进,其主要表现在以下几个方面:

  一是在日常采购工作中,缺乏一定的计划性,没有全面系统的安排好采购计划,从而有时导致采购较为零乱,丢三落四;

  二是在如何开辟和引进新特药品的渠道和点子不够多,未能为一线部门提供较多、有用的信息;

  三是自身的学习意识不浓,综合素质有待于进一步提高;

  三、下一步努力方向:

  因为公司员工的一起努力,公司于10月顺利通过GSP认证,随即部门将以工作中存在的问题整改为重点,加强学习,牢固树立后台围绕前台转、二线围绕一线转的思想,主动沟通,勤于调查,严格把关,努力做好药品采购保障和质量的督导工作,确保公司经营管理正常有序的开展。

  回顾过去的,在波澜起伏的价格市场中,在你退我进的激烈市场竞争中,我们采购部克服了重重困难,圆满地完成了公司下达的各项计划,对公司经济指标的完成作出了一定的成绩,但也存在一些问题和不足。

  ,我们将对采购管理工作进一步规范化,严格执行采购作业管理规定。建立多渠道的信息平台,对相关信息多渠道地收集,并迅速反馈,为公司领导层的决策提供准确、有效的数据。

  同时针对在管理上相对缺乏或不到位,对事情的处理盯的不够紧,面对面的沟通管理方式应该加强,应该逐步让部门各位员工学会自我管理、人人管理的模式,以提高工作的主观能动性,最大限度的激发各位员工的工作主动性,和及时反应问题及解决问题的工作方式。

  随着新型农村合作医疗的实施和新医疗改革方案的颁布,在新的形势下,我们采购部更新观念,完善各项规章制度。在对我们的业务素质的培养上加大力度,加强业务知识和法律知识以及相关经济知识的学习,不断提高个人业务及综合素质。建立健全各项基础台帐,做到原始台帐准确无误,把公司的管理制度落到实处,创造一个整洁、舒适的工作环境。为公司实现新的跨越做出应有的贡献和努力!

采购工作总结2

  俗话说:民以食为天,食以安为先,高校的饮食工作一直都是备受关注的大事,而寻求采购源头,减少中间环节,以求有实力、讲信誉的合作供应商购买价廉物美的生活物资,则是办好饮食的关键和前提,饮食物资的采购自然成为了重中之重。为加强对饮食大宗生活物资采购工作的管理和监督;规范采购行为,彻底杜绝“三无产品”,保障师生的身体健康,降低采购成本,促进廉政建设,将创办“师生满意的后勤”落到实处,结合饮食大宗生活物资采购的实际情况,坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则,在学校采购与招投标管理中心领导下,试行了将六类饮食大宗生活物资进行规范的招标采购。此项工作历时八个月,己圆满结束,取得了较好的效果。现将整个招标工作总结如下:

  一、组织领导

  将饮食大宗生活物资纳入学校统一的招标管理尚属首次,各高校尚未成熟的方法和经验可以借鉴。我们在开展这项工作的过程中,既要遵循招标工作的一般规律和原则,又要结合生活物资特殊性的实际,即摸着石头过河。为此20xx年8日19日下午周创兵副校长在行政楼第三会议室召开了此项工作的专题会议,并形成了会议纪要。纪要就招标工作的组织、原则、目标提出了明确的意见,要求饮食大宗生活物资招标采购工作原则上按照《武汉大学采购与招投标管理暂行办法》具体实施,在学校招投标领导小组的领导下,成立饮食大宗生活物资招标工作小组(以下简称工作小组),由后勤服务集团总经理陈鑫担任组长,校纪检监察部、采购与招投标管理中心、后勤保障部负责人担任副组长,成员由财务部、审

  计处、学生工作部、研究生工作部和学生代表组成。工作小组下设办公室,办公室设在饮食服务公司,以确保招标工作的顺利进行。会上同时还明确了大米、面粉、食用油、蔬菜、冷冻荤食、燃料共六类物资列入此次招标采购的范围,由工作小组办公室负责拟定详细的招标方案及相关细则,并全面负责具体工作的组织。纪要分送到了相关的各单位,要求各单位都要大力支持和配合。

  二、所做的主要工作

  1、拟定方案和细则。后勤服务集团饮食服务公司作为招标方,根据专题会的精神,结合大宗生活物资采购的实际情况,拟定了详细的招标方案、招标工作程序、招标工作纪律、招标文件、评标办法、招标质量标准、投标供应商资质要求等。同时将这些材料也提交到采购与招投标管理中心进行了审阅、征求意见,并根据他们提出的意见,予以了修改完善。

  2、召开研讨会。20xx年2月3日和2月15日工作小组召开了两次工作研讨会,会议由组长陈鑫总经理主持。会上进一步明确了招标工作的组织、招标工作的原则,充分讨论后确认了招标方案和相关细则,至此形成了有关此次招标工作的各项文字材料。

  3、发布公告。为保证对外发布信息的严谨性,20xx年2月17日工作小组办公室将《招标采购公告》送交校长办公室予以了审查确认。2月20日在楚天都市报上刊登了招标公告,同时在武汉大学后勤服务集团网站上也发布了招标信息,对供应商的资质做出了具体的.要求。此后,共有62家供应商在规定的时间内递交了资格预审文件,工作小组办公室工作人员在接受文件时,对每一份文件的外封都进行了严格的检查,凡未按要求密封的文件都未受理。2月28日下午5时整在资格预审文件递交截止时,工作小组办公室工作人员现场将这些文件集中进行了封存。

  4、资格文件预审。本着规范、科学、严谨的态度,招标工作小组于20xx年3月3日对报送的62份预审材料依据公告要求逐一进行了客观、公正、严格的审查,确定39家供应商资格预审文件合格。其中食用油、燃料类有其供应的特殊性,工作小组现场讨论决定由饮食服务公司在通过资格预审的供应商范围内直接进行下一步的竞争性谈判。而对大米、面粉、蔬菜、冷冻荤食类通过资格预审的30家供应商,则必须经实地考察后最终确认资质(对资质预审合格并正在供货的供应商免予实地考察〉,再行发放正式的招标文件。

  5、实地考察。20xx年3月17日至4月1日,工作小组成员分成三个考察小组分别赴湖北、山东、河南进行实地考察,用一周时间顺利完成考察任务,各考察小组均提供了详细的考察报告。工作小组于4月12日再次召集会议,就饮食大宗生活物资投标资质实地考察情况进行了通报,各考察小组在会上实事求是地汇报了情况,会上对26家供应商的投标资格给予最终确认。会议还对评标细则进行了进一步的讨论,并形成了一致意见,决定此次评标采用综合评议排序法,至此,给下一步的招标工作做了必要的准备。

  6、发放招标文件。20xx年4月14日、15日工作小组办公室对通过资质预审的26家供应商发放了正式的招标文件,并电话通知了所有未通过资格预审的供应商。4月21日办公室收到了严格按要求密封的投标文件及实物样品,并及时对这些文件和样品集中进行了封存。

  7、确定评标专家组。根据评标工作的需要,同时考虑到饮食物资招标的特殊性,必须以满足一线生产需要为第一出发点,工作小组经部门推荐、组织审查,从一千多从业人员中选择了14名专业技术人员建立了评标专家库。专家库的十四名成员均为多次在国家级、省级烹饪比赛中荣获金、银奖的“全国优秀厨师”也有从事饮食技术和管理工作三十余年的高级烹调师。由于此次招标的四类物资的特性不完全一样,工作组决定此次评标分两个专家组进行,第一组负责蔬菜、冷冻荤食的评标,第二组负责大米、面粉的评标。为此,20xx年4月25日下午3:30时由审计处和后勤保障部的工作组成员从专家库中随机抽取了评委名单,还特别邀请了武汉工业学院的印兆庆和肖安红两位粮油专家参与了评标专家组。每个组的评委为七名,所有评委确定后,仅提前半天通知参加评标的评委,以严格工作纪律,谨防供应商提前干扰评委的工作(注:这些评委事前对通过资格预审的供应商名

  单也不了解)。

  8、召开标前预备会。为使开标工作有条不紊的进行,严谨相关程序,由招标工作组组长主持,工作小组在开评标前召开了预备会。小组成员以举手表决的方式通过了开评标程序、评标小组组成人员、唱标人、记标人、监标人等事宜。

  9、开标、唱标、评标。20xx年4月26日、27日评标工作小组分别对蔬菜、冷冻荤食、大米、面粉严格按照《饮食大宗物资开评标程序》进行了现场开标、评标。开标前,投标人代表出示了身份证和法人委托书等证件,并自查和互查了投标书密封完整情况。唱标结束后,由投标供应商代表在记标资料上签字确认无误。整个开评标过程自始至终均置于校纪检监察部、学工部、研工部、学生代表的监督之下。评委根据各类物资的评标体系量化打分,对投标供应商的的社会服务范围、经营业绩、银行资信、货物运输的条件、实物样品的优劣、投标报价的合理性等进行综合评估,其中大米、面粉类的实物样品评估,以暗标的方式,由学工部和研工部对供应商提供的样品以不公开的方式随机进行编号,并以统一的玻璃瓶盛装,交由评委打分。根据评委的打分,去掉一个最高分和一个最低分后汇总,分优劣进行排序,使评标结果更为科学、客观、公正。为使评标工作严谨,评标期间评委与外界通讯中断,提供工作餐,不离开现场。

  三、成绩与效果及努力的方向

  此次饮食大宗生活物资招标工作得到了各相关单位的大力支持和帮助,组织上的严谨、配合上的默契、工作上的细致、操作上的规范,在校内外都引起了强烈反响。这种适应市场经济规律采购机制的建立,吸纳了一批新的供应商参与竞争,也将淘汰部分实力较差的供应商。既拓宽了进货渠道、充实了供应队伍、规范了采购行为、确保了食品安全,也加强了各单位之间的沟通和联系,同时在社会上、在供应商中树立了武汉大学高等学府的好形象。饮食服务公司配送中心将继续在工作小组的领导下,根据工作小组对后期工作提出的原则和指导意见,进一步实施与供应商的商务洽谈及供货合同签订等事宜。相信这项工作的成功尝试,既是对大宗生活物资招标采购模式的有益探索,积累了有益的经验,对今后我们生活物资的采购工作也将起到极大的推动和促进作用。在此次招标工作中我们也体会到,我们还需继续努力探索生活物资招标工作模式的完善,特别是在完善评标细则、评标体系的科学性方面,还有很多问题需要我们去研究。

采购工作总结3

  一、XX20xx年度营运绩效分析:

  XXXX年度是公司比较关键的一年,由于我们前期对大学城的销售分析估计不足,到XXXX年8月份为止,短短半年多时间,我们的亏损额就接近200万元。但是,在门店员工的共同努力下,从XXXX年下半年开始,大学城开始扭亏为盈。在这一过程中,我们走得十分艰辛,但门店员工并没有因此而放弃努力,最终,公司仍实现净利润XXXXXX万元。通过对XXXX年度的销售指标分析在公司三个门店的管理过程中,蟠凤店的成本控制和指标完成方面是做的比较好的,蟠凤店在这一块值得奖励;大学城的物料费的控制不是很到位,需要改善,但总体管理方面,尤其是在经过调整后,自XXXX年9月份开始,得到明显改善;梧慈店在指标完成及成本控制方面是做得比较差的,但目前梧慈店已经关店,这里不作过多分析。

  二、企业发展方面

  XX20xx年度原计划开发便利店10家,标超2—3家。 在便利店开发过程中,在经过桐社店的操作过程中,发现公司还不具备多渠道扩张的能力。所以最终我们选择了加大力量经营标超这一块,暂时退出便利店的扩张计划。

  在XX20xx年,我们开发了德政店和三溪店两家标超。德政店已于XX20xx年底开业,从目前的经营情况来看,会略有赢利,但对公司的影响力还是有一定的效果的。三溪店预计会在XXXX年3月或者4月开业。

  虽然XX20xx年度我们成功拿下两家标超,但相对于梧慈店的规模来看,显然两家的标超目前的规模,还只能达到梧慈店的规模,所以就目前企业扩张方面来看,我们还要加大力度,从各个方面,进一步加速企业的发展。

  在这一过程中,我们也认识到根据实力,务实地发展的重要性,对选址及开发方面进行了慎重的考虑,将稳健、务实、创新、开拓作为公司未来发展的方针,将郊区、开发区的标超或大超纳入公司重点发展的规划,因为实践证明,在温州标超这一块,还是有巨大的潜力可以挖掘的。所以我们的目标很明确,极力发展标超,包括吞并或与人合作经营一些地址较好但对方经营不善的超市,方法有多种,相信XXXX年在企业开发方面,会得到一个很好的发展。

  三、加强了对营运企划的管理

  XXXX年度,在公司各层管理人员群策群力的努力下,我们对门店的形象、营运流程以及动线设计进行了重新的规范,并加强了门店店长的责任管理范畴,加强了门巡制度的'落实。

  XXXX年度对会员管理这一块进行了有效推广,并对公司的营运方针进行了重新定位,将低价、实惠的概念宣导给我们的顾客,在这个过程中,除中百公司的产品,我们没有办法做好价格形象之外,其它商品均已根据市场进行了相应的调整,目前公司的价格形象有所好转,然后结合门店氛围的布置,使公司的销售较去年有了极大的提升(XXXX年销售XXXXXXXX万,较XXXX年XXXXXXXX万的销售提升了42%)。

  在促销费用有了一定的提高的情况下,加强了对门店成本的控制,各项成本支出较XXXX年有了明显的改善,无论是蟠凤店还是大学城店,这也是相同门店经营净绩效较以往有了较大提升的原因之一。

  XXXX年营运企划方面明显不足的地方也很多,将在XXXX年的工作计划中,提出改善意见。

  四、采购部

  采购部在营业外收入方面和毛利率控制方面基本达到公司要求:

  XXXX年采购毛利率能够提高同时还能保持一定的价格形象,是因为有部分高毛利商品通过与厂家(如塑料制品、日化用品)直接采购,毛利率提高了一到二倍以上。但是采购部在商品结构上仍不是很理想,所以采购部一定要改变思维,主动寻找并优化商品结构,要把采购的力度进一步推进。

采购工作总结4

  采购,是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源,以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

  采购的分工会因公司制度会有所不同。最普遍形式是按照采购业务分为:

  直接采购和间接采购:

  直接采购就是生产采购,主要负责生产需求物料或产品;间接采购包括行政采购和客户配套部分。

  目前我从事的是生产采购的工作,我们公司将生产采购细分为:前期采购(IP)和后期采购(POC),即:Sourcing和采购跟单。从分工的角度来看,两个职位的工作形成承前启后的关系。

  采购前期的工作主要包括:

  供应商开发,

  供应商管理,

  成本分析:

  供应商开发:首先在供应商的选择上面,必须有针对性:产品种类,公司规模,制作能力,品质管控体系。在初步对供应商进行筛选后,我们将有专门的团队对工厂进行全面的审核,其中成员包括:采购,SQE,PE;如果有客人特别要求,我们也会陪同客人参与供应商审核。

  在公司规模方面,并不是公司规模越大越好,一般而言,公司规模庞大,流程都比较复杂,灵活性不够,将不利于后续工作上的配合;而且公司规模大,销售额会比较高,对客人的定单需求大;而且公司会按照客户的每年的定单额来进行定位;定单量相对少的客人的重视程度就会较低,在服务方面将会大打折扣。品质体系方面,供应商必须有获得相关的质量认证,譬如:ISO9001,ISO/TS16949等,还有供应商QA的作业指导书是否规范,执行到位。

  供应商管理:针对以上各方面审核合格后,供应商必须签订我们公司的采购协议和环保协议才能算是我们的合格供应商。,此协议是作为买方从法律的角度来确保自身的合法权利不受到损害,所以每个公司都特别重视。协议内容包括:

  1.交货条款;

  2.质量条款;

  3.物流及出货条款;

  4.付款条款;

  5.保密条款;

  6.索赔条款等。

  我们在与供应商签定协议过程中,有些条件需要单独提出来讨论的:譬如,付款条件;我们协议中要求所有供应商必须接受按照AMS90day付款,但是我们都会要求供应商做AMS120Days;

  结算方式:由于人民币升值的关系,我们都要求供应商外币结算(USD,HKD,EUR)。

  外币结算又涉及运输方式,运输方式基本有两种:

  转厂和香港交货。

  转厂全称为深加工结转,国内直接交货。有供应商不愿意承担运输费用和风险,就要求按照EX—W,当然国内供应商一般很少见,国外供应商居多。香港交货一般是供应商不能做转厂的,就必须将货物出口到香港指定货舱,我们再将货物从香港进口到工厂,即:香港一日游。另外,如果供应商对我们的协议有异议,可以在协议上附加条款。原则上这种做法是不接受的。除非一些是客人的指定供应商。

  协议签定后,供应商代码会在系统中产生。此公司就暂时为我们的合格供应商。至于后续能否继续维持合格地位,取决于后续供应商的在供货,品质等方面的配合;否则,我们将会取消此供应商的资格。

  成本分析:

  至于成本分析这一部分,是每个公司采购员工作的重中之重;也是做为采购员绩效的考核关键;是公司的利润源泉之一。每一个新产品在采购之前都必须经过询价,比价,议价的流程。

  询价:我们将新产品的齐全资料(图纸,Gerber等)同时提供给几家不同的供应商报价,也就是货比三家,然后选定一个或者两个价格合适的供应商进一步沟通。在与供应商讨价还价之前,负责相关产品的采购员必须对每个产品的市场价格行情都有大概的了解,这样我们在与供应商的议价时心中就有了尺度,才不会被供应商忽悠。如何能从供应商那里拿到一个最优惠的价格,这就取决与采购员的谈判技巧和方法。譬如:可以告诉供应商后续的用量,用量越大,单价就会越优惠,或者可以让供应商提供阶梯报价:

  1PCS$2。00/ea100PCS$1。80/ea1000PCS$1。5/ea

  一般而言,采购单价并不可能是从一而终:

  例如市场行情的变化,原材料价格的波动,都是我们关注的重要信息,如果材料成本降低,我们必须要求供应商Costdown,单价要与市场接轨;

  定单量变化:客人每个月/年的需求量翻倍,那么就有必要要求供应商降价了。至于其他的途径,那就是八仙过海,各显神通!

  明确了方向后,必须要制定计划和树立目标,不至于太过于盲目从事。譬如:Q1将计划为公司节省多少成本;xxx年可实现多少利润等等。

  以上介绍了采购前期的工作主要内容,只有这些前期工作做好了,后续工作才能顺利展开:

  订单管理

  1.每周一将MC提供的物料需求计划(PR)在ERP系统中转化为合格供应商的PO,仔细将PO与PR核对后交IP审核供应商及单价;经IP审核后的PO再交经采购部主管再次审核并签批字(下达给供应商的PO,必须由采购部主管签批方可有效)。POC将采购部主管签批的PO下达给供应商后交财务总监签批并存档;客供物料,由POC在MRP系统中转化为PO,由MC直接跟踪到料。

  2.POC将PO下达给供应商后,必须与供应商确认PO的交期并要求供应商48小时内书面回复交期,如果供应商的交期不能满足PR的需求日期,POC应反馈给MC确认可否接受,如果MC不能接受供应商回复的交货期,在L/T足够的情况下,POC可以要求供应商必须按PO交期交货;反之,POC也需结合公司的实际生产日期要求供应商给出最好的交期!如果经过MC确认同意供应商回复的交货期,则依照此交货跟踪到料;

  3.供应商交货为了确保准时到料,POC必须每周与供应商确认所有的OPENPO之交期,也就是每周发出的POReschedule。其中包括:取消定单,推后定单交货,提前定单交货。

  4.到料分按PO要求交期到料和按“W+3提货计划”到料,对于按PO交货部分,POC必须严格要求供应商按PO的最新交期准时到料;按“W+3提货计划”到料的部分,POC须星期三与供应商确认“W+3提货计划”交货状况,并回复给MC;如供应商不能满足提货需求,则要求其给出最快的交货时间,并将物料的最新到料时间反馈给MC。如供应商回复能按“W+3提货计划”交货,则POC需通知供应商于下星期一将货送到指定地点。(货交香港部分,详见进口业务作业指导书)

  5.每星期四按照“Wishplan”需增加的数量、交期与供应商确认是否能满足,并于上午10:30之前将《WISHPLANCONFIRMATION》回复MC。

  6.每星期五将FORECAST定期转给各供应商,并与之确认其产能是否能满足我公司FORECAST所需要的数量。部分采购周期长的供应商需按FORECAST准备原材料/适当成品库存,POC需要求备成品的供应商必须定期提供其成品库存数,当客户的订单数量变化时,POC要及时通知供应商减少或取消其库存备货。

  7.当MC对物料到料期作调整时,POC需要求MC提供需变更交期物料的Reschedulelist,由POC与供应商确认后并反馈给MC。

  8.POC按照MC定期(一次/周)提供的不良品报表,要求供应商退/换货并跟踪。来料不良品,POC根据由品质部主导的每天的MRB会议结果,迅速处理;关于呆料的处理;MC会每月提供一次报表,POC需与供应商协商处理。

  付款

  供应商的货款支付条件有:预付(T/TInadvance),月结(AMS),货到付款(C0D)以及货到多少天付款(Net)。这些条件都是前期采购已经与供应商协商好的。当然后续我们还是有机会获得更好的付款条件,譬如:预付款变成月结;月结30天变为月结60Days等等。这些目标能否达到,就取决于我们的是否能够按时间付款。所以对帐的及时准确很重要。月结

  供应商每个月交完货后就要定时安排对帐请款,时间一般按照每个公司的月结日开始计算。譬如:我们公司的月结日是每个月20日。那么我们与供应商的对帐就必须在21日至31日(28日/30日)期间完成,包括提供对帐单和正本发票,否则货款就得顺延一个月。

  对帐的目的是确认供应商交货记录与我们公司的收货记录一致,避免多付款或者漏付款问题。主要确认的内容:

  1.定单号;

  2.料号;

  3.数量;

  4.单价;

  5.金额。

  以上问题确认OK后,供应商就可以提供发票给到财务请款,到期后准时安排付款。

  预付款

  如果是预付款,采购员定单发出后,就需要着手安排付款。正常来说,交货前一个星期申请即可。供应商在接到我们的定单后,会提供一份形式发票给到我们请款。外币交易都会涉及到两种发票:形式发票和商业发票;形式发票是非正规发票,我们只是用于申请预付货款。商业发票就是交易完成后提供的发票,月结付款一般就是使用这种发票。

  形式发票,定单,预付款申请单,三样齐全就可以申请付款。

  供应商扣款:

  供应商在与我们生意来往中,经常会出现以下情况:

  1.不能按时交货,影响生产计划,造成生产线损失(L0SSTime);

  2.来料有品质问题,影响生产部门产能减少造成的损失;譬如:返工费用。

  3.生产线成品报废,所导致造成的损失。譬如:PCBA报废。谁去计算这些费用?

  以上这些损失费用是经过多方确认责任后做出的'决定,如果是由供应商承担的,我们就必须从供应商货款中扣除。财务一般是根据我们提供的DebitNote从应付货款中扣除响应的金额。这个DebitNote是有采购部门发给供应商,由供应商确认签字盖章回传。

  所谓DebitNote就是借项通知单:买方开给卖方的,由买方从卖方的货款中扣款;

  另外:CreditNote就是贷方通知单:是由卖方开给买方的,买方收到卖放的CN后就可以直接扣款。

  采购部xxx年度工作总结报告

  姓名部门职务到期日期一年来主要工作内容与成绩回顾过去的xxx年度,对于采购部门是个困难的一年,公司的订单批量普遍不大,而且货期比较急,对采购的成本控制、供方质量控制、货期控制带来了很大的挑战。采购部门在分管领导余总的领导下,克服困难、不断完善部门的管理,在过去的一年当中,采购物料基本上满足了公司市场订单的需求。在xxx年我们将继续努力,做好本职工作,不断完善自我,确保物料的供应和质量的控制,为公司的发展尽一份绵力。以下是对采购部xxx年度工作小结:

  1、供应商管理:

  供应商管理主要集中在新供应商开发,原供应商的管理以及供应商的考核评估工作。公司现有供应商80多家,其中连续合作供应商有40多家。在xxx年度,新增加的主要物料供应商有机柜厂家“联文”(原容光已经不再合作)、电缆厂家“威顺”、熔断器“中熔”、直流接触器“东亚”,对于这些供应商,公司的主管领导组织对其能力进行了评估,基本上可以满足我司现阶段的要求。这些供应商在过去的一年属于试用、磨合阶段,后续需要双方的共同努力。采购部门正向着每个主要物料有2个以上的供应商的要求努力着,各种物料已经逐步达到这样的要求。xxx年度主要的机柜生产厂家是“华兴誉”、“长盛”和“联文”。前两家供方是公司批量订单的主要供应者,联文是7月份才新开发的供方,暂时加工些小批量的订单,xxx年属于重点培养的供应商。由于在价格核定方面,没有一个快捷有效、双方认可的方式,每次有订单时,都是发图纸给供方核价,然后讨价还价,中间需要的时间比较长,所以对采购的回货周期有点影响。机柜的采购依然是公司最薄弱的环节,建议对此供应商,由公司的高层参与供方商务洽谈,与供方达成一致意见。xxx年度主要的熔断器供方是“西熔”和“中熔”。由于西熔的价格和公司的采购成本要求相差太远,所以采购逐渐减少了对其的采购量。中熔的价格相对比较低,但是也还没有达到公司的要求,目前和供方正在进一步的商谈中。采购部希望中熔能成为公司后续熔断器的主要合作供方。xxx年度主要的包材供方是“嘉能达”和“创新纪”。过去的一年当中,公司采用了新的包装方式,原来的木箱改成纸箱包装,在成本方面有所下降。包材的生产相对比较简单,货期和质量基本上能够满足要求。

  公司现有的主要物料的供应商分布如下:序号12物料种类结构件电缆供应商华兴誉、长盛、联文环宇电子、威顺、中继电子(正待开发)3空开中鼐(ABB/正泰)、老华通(施耐德)、亿维德(新供方)普天秀康(600A以上及磁保持)、天水、东亚、丹阳西熔、中熔、宁开众力通(尤提乐)、鹏翔诚、采购正在开发新供方中腾华、朗特电子创新纪、嘉能达上海钱利、超光456防雷器直流接触器熔断器7端子8910PCBA包材分流器

  2、执行采购管理:

  订单分析采购部根据市场的订单、计划的采购申请执行采购工作,在xxx年度,执行采购的订单数量为1240批次,其中正常回货的订单为1098批次,及时回货率为89%。

  以下是每个月执行采购的订单分析:

  项目物料批次准时到货批次来料及时率1季度42135885%2季度43439290。3%3季度30327992%4季度32530995%合计1483133890。2%回货批次情况统计表500400300批次xxx000421434392303279325309358第一季度第二季度第三季度第四季度时间来料总数及时批次来料及时率统计图100%及时率95%90%85%80%第一季度第二季度时间第三季度85%90。30%92%95%及时率第四季度由以上图表可以看出,xxx年度的来料及时率保持在90%左右,从第一季度到第四季度,呈递增的趋势。总体方面,采购回货的情况基本满足了公司生产和市场订单的需要。回货不及时的物料主要体现在结构件和电缆方面及周期比较长的物料,如分流器。其中一季度结构件27批、电缆8批超过了采购要求的期限;随后三个季度的电缆回货还是比较及时,二季度机构件19批次超过了采购要求的期限;三季度结构件12批次超过了采购要求的期限;四季度结构件10批次超过了采购要求的期限。结构件的及时回货问题占所有的回货问题的80%以上,自公司成立以来一直都没有好的方法可以解决,所以在xxx年中,对于采购部来说,结构件的采购周期管理将是一个非常重大的挑战。其他的物料基本上能够满足要求。

  3、产品核价方面,xxx年度采购部按照售前服务的要求以及提供的BOM清单进行核价,满足了售前服务的需要,没有出现延误和错误的现象。你对下一年的工作有什么计划

  1、按照领导的要求,完善部门的管理流程和管理制度;

  2、按照订单的要求,及时完成采购工作,确保满足生产和订单的需求;

  3、争取能够建立合理的结构件核价模板(建议招一位采购工程师);

  4、完善供应商的管理工作;

  5、重点培养公司的主要供应商,争取和一些重要的供应商达成长期合作协议(合作方式的商务洽谈等,需要高层领导组织执行);

  6、完成领导安排的其他工作。

  你觉得一年来自己在那方面表现较好?

  1、核价及时准确,满足了售前服务的需要;

  2、采购物料及时回货,没有出现过本职工作失误造成的延误生产进度的事故;

  3、没出现采购对账上面的错误,各类帐务清楚明了;

  4、没出现供应商付款上的错误。

  对自己工作有什么不满意的地方?

  2、各个部门加强沟通合作,共同完成工作。

  对公司各方面的工作有什么建议?

  1、总结报告的结果,作为年终工作考核重要依据之一,请大家认真填写,xxx年12月31日按时提交,如为自身原因未按时提交者,责任自负.

  2、部门主管应认真填写该员工年终工作的评价,作为人力资源部与总经理对员工工作评价的依据之一.

  3、本表由员工在电脑上填写完成后打印交到部门主管

  4、所有相关人员填写完成后交人力资源部存档

  5、工作总结中涉及到历史数据的的需提交数据分析报告,并附说明.

  采购师国家职业资格认证分为4个等级高级采购师一级采购师二级助理采购师三级采购员四级

采购工作总结5

  时间过得真快。加入XX已经一年了。我很荣幸也很高兴能成为xX的一员。我要感谢领导对我工作的信任和肯定,也要感谢同事们对我工作的帮助和支持。它给了我一个发现自己,认识自己,在工作实践中不断完善自己的平台。一年的前台接待工作,让我有了很大的改变和影响。我已经克服了我的害羞,我张口的胆怯,并且激励和鼓励自己我可以。以下是我一年来的工作报告:

  首先,工作

  作为公司的后台员工,我觉得我就像一个管家,一个为公司所有员工服务的人,有求必应,需要的时候会帮忙。以“做得更好”为目标,我积极完成了以下职责:

  长度主要工作内容:负责公司日常办公用品和固定资产的采购、保管和领用管理;

  2.负责公司日常办公设备的`维护、维修服务和定期检查;

  3.协助财务部完成固定资产的年终盘点,并进行制表、汇总和登记;

  4.下属公司向集团提交的各类传真文件归档保存;

  5.协助部门经理和助理整理日常文件或向各职能部门汇报材料;

  6.负责公司宿舍人员的安排和管理;

  7.负责机票、船票、酒店等的购买和预订。公司的商务旅行者;

  8.前台接待工作;

  9.订阅公司的年度报纸和杂志。

  二。简述工作情况

  1.前台接待。能够热情主动的对待每一位客人,时刻提醒自己要对别人微笑。期间和公司的客户打过交道,得到了他们的满意。同时也大大提高了我的人际交往水平;以及采购和设备维护:我们制定了货比三家的原则,强烈回应了领导的话——把公司当成自己的家。

  2.丰富业务知识,提高工作能力。工作期间不断给自己充电,积累商业文化知识。去年,我办理了xx年的工商年检,并参加了公司的ISO9001质量体系认证。为了做好工作,我不怕麻烦,明确了工作程序和方向,提高了工作能力。

  3.工作态度:能够正确认真的对待每一份工作,认真投入,永远以公司为重。只要公司需要加班,没有借口拒绝,能认真负责的完成领导交给的工作和任务。

  三。工作职责

  后台工作是综合性服务工作,后台岗位有轻有重。在完成自身工作的同时,还要完成领导和部门经理临时交办的任务,并协助总监处理日常工作。一个合格的内勤人员必须具有强烈的事业心,高度的责任感,务实的工作态度,熟悉业务和内勤工作,知识面广,工作作风细致,具有忘我拼搏的精神。结合上述一年的后台工作经历,我谈谈自己的深刻体会:

  1.以公司利益为出发点,认真履行工作职责。

  作为公司后台采购人员,首先要节约成本,花最少的钱,买最好的东西,不吃回扣,不私占公款;为了避免假申请,除非领导有具体说明,材料必须拿到请购单后才能采购。及时对采购的固定资产和易耗品进行登记和编号,确保公司财产的完整。对采购和领用的物品,通过填写《出入库单据盘点表》的形式进行仓库物品的盘点,不得虚报、漏报、谎报,做到账数相符、账库相符。并做好月末与财务部门人员的校对核实工作。每季度与财务部人员进行一次全面的库存盘点。

  2.确保办公设备和设施的正常运行。

  爱护公司财产,全力做好日常办公设备的定期检查,如复印机、投影仪、传真机等办公耗材,定期邀请专业服务人员上门维修,保证了所有设备的正常使用和延长使用寿命。

  3.及时,准确,认真,负责和仔细的文件管理。

  对本单位下属公司上传的审批文件实施安全有效的管理,做到类别清晰、目录完整、排列有序,便于提供文件查找和使用。收到登记后,应尽快送达收件人,跟进审批文件,及时查询文件审批进度,并尽可能反馈给寄件人。

  4、严格遵守宿舍管理制度

  安全感高,爱护宿舍个人及公共设施,热情为您服务。以宿舍的整体利益为重,以宿舍员工的生命安全为重,以维护良好的宿舍环境为重,以全体的团结和谐为目标。积极主动,充满热情,为他人着想,做他人需要的事情。

  总结过去一年的工作,虽然取得了一些进展和成绩,但在一些方面还存在不足。比如创造性的工作思路不多,个别业务工作不够熟练,与领导沟通不够。需要在以后的工作实践中不断提升自己,鞭策自己。在以后的工作中,要求你做到五点:眼勤、手勤、口勤、腿勤、脑勤。为公司发展做贡献。

采购工作总结6

  公司为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的采购,都由办公室专人统一负责。办公室根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。办公室办公用品采购工作始终坚持物美价廉、经济实用的原则,在采购过程中通过比价、议价、货比三家,做到同等质量比价格,同等价格比质量,实现物品价值最大化。 办公室对采购人员严格管理,规范采购行为,建立健全了相关的规章制度,加强采购人员法律法规和规章制度的学习、宣传及普及工作,不断提高采购人员的.业务水平和职业道德水平,强化采购人员的责任意识、服务意识。同时严格执行采购审批制度,以制度管人,无论哪个科室、哪个厂队,无论数量多少,价格高低,都严把主管领导一支笔审批程序。做到了按制度执行,按流程办事。在采购过程中,做到了急事急办、特事特办,切实提高了采购效率。最大限度保障了工作的正常运转。

  在此次自查过程中,未发现违规违纪行为,通过此次自查,使采购人员进一步掌握了采购相关法律规定,提高了依法采购的意识和能力,从根本上杜绝了错误观念和不正当交易行为。今后办公室在采购工作中应进一步提高办事效率,加强业务学习,提高资金利用率,全力做好服务工作。

采购工作总结7

  一、整理采购制度、梳理采购流程

  为进一步加强和规范医院采购行为,推进采购公开化、透明化,深化廉政建设,提高采购质量,根据上级文件及相关的法律法规,结合我院实际,重新整理了采购制度,完善了采购流程。

  1.简化采购审批流程,将《徐州市康复医院日常物品、设备、耗材维修及采购审批表》分为2000元以上及2000元以下。2000元以下采购项目分管领导签署意见即可。

  优点:1.使用部门或物资管理部门走审批程序,有利于对所管辖物资统一调配管理。

  2.根据物资金额分类,简化审批流程,提高审批效率。

  二、根据上级文件要求、后勤物资加强从政府采购渠道采购

  根据徐州市财政局【2016】8号文件,为进一步提高采购效率,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定,依托“江苏省省级政府采购网上商城平台”开展我院后勤物资采购工作。

  政府平台采购具有以下优点:

  1.正规官方渠道

  2.商品质量政府担保、平台把关

  3.货物种类齐全、价格公道、查找方便、能满足我院日常需要

  4.送货及时、货到票到,方便快捷

  5.申请部门参与网上选购--在相关规定要求下,尽量满足使用部门需求。大大提高使用部门的`满意度!

  6.预计半年节省金额约4万元。

  三、耗材采购情况

  1.自2021年1月至6月共计采购耗材3487745.26元。其中试剂2567783.12元,防疫物资301233.5元,其它耗材618728.64元。

  2.在春节疫情紧张时候通过与供应商多次沟通,保障了我院防疫物资使用,并保证3个月的储备量。

  3.影像科胶片(爱克发)在未调价之前(18.99元/张)主动与供应商联系,清点库存4500张。通知供应商按最新中标价格(6.72元/张)冲红票,为我院节省55215元。

  四、总结

  采购办通过新制度、新流程约半年时间的运行:

  1.提高了审批效率。

  2.节约了临床、职能科室申请物资的采价、比价时间。

  3.降低了采购资金成本、人力成本、时间成本。

  4.规范了采购渠道,商品质量政府担保、平台把关。

  5.申请部门参与网上选购--在相关规定要求下,尽量满足使用部门需求,大大提高使用部门的满意度!

  五、工作计划

  1.严格执行各项采购制度,为临床科室、职能科室提供优质服务。

  2.精简耗材供货商:因我院无高值耗材,每月采购耗材(除试剂)约10万元左右。目前有16家供应商,有些供应商都未曾谋面。其中徐州市瑞朗商贸有限公司(爱克发胶片-每月约1.5万元)、徐州特瑞生物科技有限公司(包药机耗材-每月约2万元)、徐州市和合医疗器械有限公司(超声固定贴-每月约3万元)、国药控股徐州有限公司(艾灸装置-每月约1.2万元)。徐州市康芸商贸有限公司和国药器械(徐州)医疗器械有限公司(瑞达更名)两家供应商种类较全且服务较好。疫情期间也为医院防疫工作提供了很大支持。

  3.为贯彻执行医疗卫生及医用耗材管理等有关法律、法规、规章,建立并完善我院医用耗材管理工作制度,并监督实施。准备成立我院耗材管理委员会。

采购办

  2021年6月17日

采购工作总结8

  辞旧岁迎新春,随着20xx的脚步又开始新一年的工作安排,在此之际,也将自己过去一年的工作进行一下简单总结。采购工作的工作职责:

  采购的工作与其它职位不同,拥有的权利也是众所周知的,所以很多时候需要的不仅仅是流程图上的描述那么简单。

  一、采购价格的确定

  成本价是工作的重要信息,对于查到的价格要求是最新的合同执行价格。所以年年最新的价格中有待入库量才可以作为成本价采用;没有待入库量的价格,可以在无其他途径的情况下作为才参考。对于价格、首次采购的物品、以及其他的`特殊情况都需要询价作为参考价格来比价。

  二、供货商的选择

  采购过程中,选择什么样的供货商是一个比较重要而敏感的环节。以价格为依据,以质量为前提是重要的筛选依据。严格执行规定的采购流程,通过制度选择适合的供货商,达到供货标准,降低生产和采购成本。

  三、与各部门的沟通协调工作。

  采购业务牵涉范围广,相关部门多,是需要公司内部各个有关部门的密切配合的一项工作,与销售、生产、财务、技术等部门有着紧密的联系,且需要或多或少的掌握这些部门的相关知识。在与这些部门不断的接触与合作中,使我的业务知识及人际沟通、协调能力、分析与表达能力等都有了显著的提高。

  当然,采购过程中应注意到的不仅仅是以上所列基准项,每接触一个项目工程,都是从前期准备到中间询价再到最后采购、收货、付款,一系列流程进行的,需要注意的也很多。

  下面是我近期工作计划:

  1、做好新一年度的项目采购规划。

  2、正在进行的工程项目,要确保采购货物的质量及货期。

  3、加强自身的个人素质培养。

  4、认真学习采购工作的技巧。

  5、多思考、多行动。

  小结:

  通过来到公司的这段时间,切身体会到了公司的内部管理与人文文化,希望公司日后的发展突飞猛进,战旗腾跃!

采购工作总结9

  时间就像一眨眼。转眼间,20倍的岁月将在指缝中慢慢流逝。面对过去,在公司领导的正确指挥和各部门的积极配合下,我在公司主仓库物资的收发、采购、调剂、发放等方面尽职尽责地做了一些应该做的工作,为公司的正常生产经营提供了保障。现在我向大家简要汇报一下一年来的一些主要工作:

  一、工作总结:

  1、没有规则,没有方圆。为了加强仓库管理的流程,20年起草编制了《库房管理制度》,为公司的修订发布奠定了基础。

  2.有规则可循,有证据可循。严格按照公司制定的《库房管理制度》进行操作,即手续不全、数量不足、质量不合格的不入库;另外,为了尽量减少一般仓库库存物资的积累和积压,也就是那些没有通过“调入-调拨-业务提取-库存提取”流程的,或者没有经过公司主管领导批准的,将不再随意接收和压仓,从而为实现公司倡导的.“零库存”目标起到一定的作用。

  3.言出必行,刚毅有力。为了彻底解决各项目工地多年来的余料泛滥现象,即总仓会同公司物资部、财务部联合下发《关于突击清理各项目工地剩余材料的紧急联合通知》复印件;并利用明年全面实施“营改增”的机会,会同工程材料部门加强对各项目现场仓库的后续检查,为公司“大规模、大张旗鼓”的库存清理做出一点贡献。

  4.同心同德。为了节约成本,减少开支,无论是我们的库管员,发货员,甚至是司机或者采购员,都会不顾个人得失,抢着一起装卸搬运。在此,我还要对过去20年来为我们提供各种帮助的所有部门,特别是最近主席的亲自指导和加工厂领导的大力支持,表示诚挚的敬意和感谢。

  5.少说多做,行胜于言。为了保证公司项目现场的正常运行不受影响,即无论是白天还是晚上,晴天还是雨天,公司材料部门传递的所有材料清单都应尽可能充分地采购,并在不停止加班的情况下发送到项目现场。虽然我们的努力没有得到一些人的认可和理解,但为了顾全大局,我们会承受屈辱的负担,继续不懈努力。

  二、工作不足:

  也就是说,我在20x年的时间里为公司做了一些工作,也取得了一些成绩,但是离公司的要求还很远。当然,这里有很多客观原因,但我自己也有相当多的责任。即具体表现如下:

  1.缺乏主动性;

  2.缺乏包容;

  3.太死板;

  4、自以为是。

  三、工作建

  “站在军人的立场,胸帅”。为了对公司持高度、真诚和极其负责的态度,提出以下工作建议,供参考:

  1.为保证市内总仓库内所有货运配送车辆的正常运行,建议总仓库内所有运输车辆均开具《城市通行证》和《车辆运营证》;根据乌鲁木齐公安系统近日发布的信息,如果没有这样的“两证”,从明年起24小时内,公司所有货运车辆将被禁止在主城区行驶。

  2.为了方便主仓库和加工厂的货物装卸和搬运,建议在主仓库增加一台内燃叉车。

  3.要深入贯彻落实祁安[20]三号文件,就要“下决心,定工作”,做到“有令必行,有禁必止”。特别是今后在材料申报过程中,“故意虚报、错报、重叠乱申报材料”将由公司按照“谁申报谁负责,谁积压”的原则进行分配、分流和处理。即给公司造成严重积压和损失的,按照有关规定给予一定的经济处罚。".

  4.为了使施工现场的材料“不滞留、不延误、不滞留”,应加强各施工现场库存材料的验收;此外,现场材料申报时,应由公司预算部门“根据现场实际施工预算”进行严格检查和捆绑。

  5.为了充分提高劳动效率,应采取“任务分解到人,责任落实到岗位”,“顶层无保障”,“多劳多得”的管理模式,避免各种“大锅饭”。

  6.为了把各项工作落到实处,要坚持“各司其职,各负其责”的原则,逐级签订责任状,层层落实责任制。

  四、工作规划:

  回顾过去,展望未来。也就是20x年,我会继续发扬优点,改善缺点。并从以下几个方面进行工作:

  1、认真按照文件中提出的要求,给予具体的规划和操作。

  2、为了明确工作思路,提高工作效率和效果,加强部门之间的协调与协作。

  3.积极做好公司主仓库的各项内务管理工作,勇于承担主仓库的收发、采购、调剂、配送等各项职责。

  4.在管理、做好、认真完成主仓库各项工作的前提下,经常加强对各项目现场仓库的检查,以及对钢材等大宗物资采购的跟踪监督。

  总之,在即将到来的一年里,我既有收获也有损失,既有苦涩也有甜蜜,但无论是欢笑还是泪水都将成为过去和历史。为此,在新的一年里,我将竭尽全力为公司更好更辉煌的明天不懈努力,再创佳绩,再攀高峰!

采购工作总结10

  近年来,××市财政局积极探索和改进政府采购工作全方位监管的途径和方式,不断完善政府采购工作体制机制,用制度强化对政府采购行为的约束,较好地履行了政府采购法赋予的政府采购监管职能。

  一、围绕政府采购项目实施过程,对采购项目实行事前事中事后三个环节全过程监管

  1、严格预算采购和方式管理,公开采购。

  信息,做好采购项目实施的事前监管。严格政府采购预算管理,对预算项目的必要性、可行性以及经费来源、实施步骤等全面进行审核,对采购计划的申报、审批、实施全过程监控,从源头上规范采购行为。严格采购方式变更审批,对于采购人因特殊情况申请变更采购方式的.,要求提供相关文件依据,或召开专家论证会对特殊需求进行论证,依法从严审批。规范采购信息披露,建立了××市政府采购网,将所有政府采购方面的政策法规、办事程序以及招标文件、评分标准、中标结果等信息在指定的媒体上发布,提高采购透明度。

  2、加强评审专家的管理,重大项目现场监管,对采购执行过程实时监控。

  政府采购评审对整个采购活动起着决定性作用,而作用的发挥必须依靠政府采购评审专家,为此市财政局建立和使用评审专家库,实施对政府采购评审过程的间接监管。通过自主开发专家管理软件实现了专家资源共享和随机抽取。通过扩充专家数量、实施动态管理,提高专家的“数量”和“质量”。加强政府采购现场监管,对政府采购监管工作人员进行内部分工,各自负责对口单位采购项目的政策咨询、采购指导和项目现场监督,及时发现采购过程中的问题,并采取相应措施。

  3、加大国库集中支付力度,加强资金监管,建立政府采购合同鉴证备案制度,完善采购项目事后监管。

  进一步增强国库集中支付的力度,将政府采购资金直接支付给供应商,减少支付环节。加强资金审核,对采购人违采购规定发生的支出拒绝支付。通过对国库集中支付系统数据的分析,对年度内政府采购支出发生极少或违规采购项目较多的采购人进行专项检查。针对合同签订环节可能出现的擅自变更合同等行为,市财政局制定了合同示范文本,规范合同必备条款,同时要求市政府采购中心对合同内容、价格进行鉴证,并在合同签订后送财政部门备案。

  二、大力推行电子化政府采购系统,努力提高采购工作的透明度和绩效

  1、强化服务、加强监管,构建政府采购电子化管理系统。

  政府采购管理系统的特点是按照采购项目的流程和步骤,围绕资金全过程流转进行管理和监控,并着力体现监管与服务并重的原则:采购人网上报送计划、委托,财政部门网上审批,采购中心网上分解计划,采购实施后及时将采购结构录入系统。此系统的实施,不仅省去了采购人过去纸质传输的程序,而且监管部门可以查询相关单位的采购信息和采购执行情况,使采购过程更加高效、透明。

  2、公开透明、规范高效,开发政府采购电子化操作系统。

  在采购的操作环节,××市政府采购中心积极尝试网上采购,一是网上询价系统。将规格型号标准、市场货源充足的货物如汽车、计算机等,通过网站发布采购信息,供应商网上报价,计算机自动确认最低价供应商成交。二是网上公开招标系统,通过互联网技术,实现网上在线招标、供应商网上远程投标、评标专家网上评标。该系统通过了科技成果鉴定,并取得了国家版权局计算机软件著作权。

  三、建立履约验收制度,高度重视供应商质疑投诉工作,强化政府采购质量监管

  1、建立联动机制,加强履约验收

  市财政局将政府采购质量监管作为一项专项工作,建立与工商、质监等部门的联动机制,共同加强对政府采购合同履约和质量验收管理工作,制定了《××市政府采购合同履约和验收管理办法》、《××市政府采购产品质量监督管理办法》,对采购人验收、付款进行了规范和指导;建立财政和质监部门对政府采购产品质量监督检查的联动制度,共同构筑政府采购产品质量安全保障网络。市政府采购中心也出台了《加强政府采购货物抽查验收措施》,设有专门的部门负责接受质量和服务方面的反映,对违规违约供应商进行处理。

采购工作总结11

  光阴似箭,日月如梭。又一年过去了,时间总是在悄无声息中消逝。回忆20xx年,是学习的一年,工作阅历、客户资料、社会沟通等等一切都是从头开头;从无到有,从有到会,从会到稳;这一过程都离不开公司领导的带着和个人的努力。回忆20xx年,是感恩的一年,真心感谢佳润公司给我供应磨练自己的时机;更感谢公司领导始终以来对我的信任与栽培;同时也感谢公司全体同事们的支持与帮忙。

  与此同时,我也深刻的熟悉到自己的缺乏。

  1、在选购过程中,对原则性问题把关不严。对于到交期的物料,没有严格的要求供给厂商交齐物料,反而使得供给厂商一拖再拖,有时严峻影响到生产和出货。

  2、在选购过程中,带有个人偏见状况。总是为供给厂商开脱,因此使公司产生一些尾数以及不良料件。

  3、在选购过程中,给公司员工带来的诸多麻烦,仓库治理员的常常加班加点,甚至生产预装组成员的帮助拉车架,这都是我工作的失误给大家的麻烦。在此,我真心表示深深的歉意和感谢!

  4、在选购过程中,下单的不认真,漏单、错单的大事时有发生,给公司造成极大的不良影响。

  相对缺点,我的成绩微缺乏道,众所周知选购是公司的后勤保障,是关系到公司整个生产、销售的最重要环节,所以我很感谢公司和领导对我的'信任,将我放在如此重要的岗位上。在公司各位领导的关怀支持下,通过近一年的选购工作,使我懂得了很多道理,也积存了一些过去从来没有的阅历。了解到一个选购员所具备的最根本素养就是要在具备良好的职业道德根底上,要保持对企业的忠诚;不带个人偏见,在考虑全面因素的根底上,从供应价值的供给商处选购;坚持以诚信作为工作和行为的根底;标准一切可能危害公司正常运转的供给厂商;不断努力提高自己在选购工作的作业流程上的学问;在工作中采纳和坚持良好的商业准则等。

  展望20xx年,我信念十足,20xx年里我会以一颗感恩的心,不断学习,努力工作。我要用全部的激情和才智制造差异,让工作布满生气和活力!和大家一起齐心协力,从新的起点开头,迈向胜利!

采购工作总结12

  20xx年1-12月份,在公司领导的正确指引下,在全处员工上下齐心迎难而上的协作下,以公司安全第一稳定生产为中心,以“准确、及时、高效”为原则积极与相关处室协调配合,精心安排,较好的完成了公司生产所需各类原辅材料的采购工作和设备管理工作,但也有一些不尽如人意的地方,通过工作总结正视存在的问题,积极努力改进,为下年扬长避短,发挥优势的工作目标指明方向。现将20xx年来物资管理部工作总结如下:

  一、原辅材料及设备的招标采购工作完成情况

  原辅材料:1-12月共采购卤水440512.58吨,低汞触媒180吨,纯碱4284吨,引发剂213吨,终止剂228吨,硫酸4710.42吨,虽然仓库地方比较紧张,但全体人员都在积极配合材料的有序摆放,今年共采购电石270000吨有余,其中汝州电化采购120xx0吨之多,经上级领导商议从10.1日起执行全部有汝州电化供货。设备方面认真积极贯彻执行公司制定的修旧利废管理制度,大力倡导修旧利废工作,鼓励帮助分厂自检自修。20xx年共完成30余项修旧利废项目,节约费用50余万元。由于全体人员的共同努力,较好的完成了公司全年生产所需的各类机器设备及物资。受公司产品市场大环境的`影响,公司的流动资金紧张等因素,全部员工克服付款不及时的同时,还要积极争取客户的理解为以后采购工作做准备。及时了解行情,严把质量,大宗物资每月定时定期组织招标采购,严控大宗物品采购管理流程,高标准完成年初制定的年度采购计划。

  二、强化管理,采取措施,控制成本

  1、对设备运行进行监督检查。具体做法是:每月对全公司所有分厂压力容器开展一次全面的患隐大排查,每周对分厂进行日常设备管理检查,主要包括:重要设备运行、备用切换检查,重要设备联锁检查,换热设备排污检查,运转设备温度、压力、振动、电流等重要参数全面检查,对检查不合格项下发隐患整改通知单,对隐患排查实行闭合管理。

  2、继续实施包干到厂,责任到人,权责统一的管理模式。既分工明确,又

  相互协调补位。

  3、增强服务意识,对分厂每月物资计划严格把关,下分厂一个个落实,及时处理解决设备运转中出现的异常情况,保证了设备的满负荷、长周期运行,20xx年,公司产品月产量屡创历史新高。

  4、认真积极贯彻执行公司制定的修旧利废管理制度,大力倡导修旧利废工作,鼓励帮助分厂自检自修。20xx年共完成30余项修旧利废项目,节约费用50余万元。

  5、在外协维修方面,通过招标、比价等程序,为公司节省了维修费用;通过对施工人员的安全培训,规范办理设备检修作业票证等措施,外协施工人员的安全意识不断提升。

  6、物资采购方面,拿出了更加有力的办法和举措,重点体现在以下五个方面:

  (1)、完善日常生产物资计划的上报程序,严格控制各分厂和部门的物资计划,力求做到急事急办,特事特办。

  (2)、采购物资的比价、招标工作更加细化和规范化。降低了采购成本。

  (3)、物资采购及时,灵活机动,确保生产正常进行。

  (4)、配合财务处合理安排资金支付,缓解资金紧张的矛盾。

  (5)规范物资验收环节。

  当然设备管理现有工作与公司要求还有一定差距,在创新工作方法上还有潜力可挖。我们将本着降成本、重管理,抓细节的工作态度不断完善、持续改进,始终保持良好的工作状态,发扬吃苦耐劳、知难而进、精益求精,严谨细致、积极进取的工作作风。扎扎实实、脚踏实地的干好本职工作,为公司的和谐、稳步发展恪尽职守、尽职尽责,为我公司的控亏、扭亏做出努力

  三、20xx年工作计划与措施

  20xx年物资管理部将发扬过去好的经验做法,完善已有成效,对需要改进和创新工作提

  出初步设想。

  1、为保证生产需要和实现降本增效目标,公司各类物资采购招标要坚持质量第

  一、价格优先、服务优良,在公开、公正、平等竞争和诚实守信的原则进行。坚持“多快好省”的采购原则,以最低的成本采购到高质量的生产原料,所以要对要采购的原材料进行细致的分析,衡量它们的性价比,始终坚持“以质论价,货比三家,多快好省”的采购原则。集团公司内部能够满足公司生产经营要求的产品和业务,在同等质量、价格、交货期条件下优先选用。

  2、在工作中要多跑、多对比、多总结,边学习边实践,不断提高采购业务水平;加强与供应商的沟通,及时做好跟催工作,让供货商积极配合我们的工作;遇到问题要及时采取解决措施,保证按时、按质、按量提供好生产所需的各种原辅材料。

  3、要控制物品与原材料入库的数量与质量,在购进物品与原材料时发生质量、数量异常情况下,应立即采取紧急措施,并与供应商联系,和有关部门进行协商处理。加大设备管理检查力度。继续实行每周到分厂对设备运行进行全面检查,每月对全公司所有特种设备全面检查的检查模式,并实际隐患排查闭合管理。深化管理,建立健全落实各级人员管理责任制,且实落实设备包机包台目标制,加大管理考核及责任追究力度,通过真检查、真考核、真奖惩的实实在在的绩效考核举措,逐步形成各生产厂自主管理、物资管理部监督落实的良好氛围。

采购工作总结13

  回首20xx年,在各位领导的指导下,在广阔同事的支持下,作为一名选购人员,我一直坚持以身作则,高标准、严要求,团结和带着部门员工,为顾客提供了精致的菜肴和优质的效劳;为完成餐饮经济利益和社会效益,勤勤恳恳、兢兢业业。现将一年来的详细工作总结如下:

  一、经营方面

  我在各位领导的指导下集思广益、制定较合理的经营方案。如:依据顾客的消费心理,我们推出一些绿色食品和野生食品;依据季节性原料供应特点,我们推出一些特价菜等等。

  二、管理方面

  以人为本,我结合员工实际情况强化素养教育,每天都对员工进行有针对性的选购专业学问培训,并常常鼓励他们把工作看作是自己的事业;经过努力,员工整体素养得以提高,如注意仪表、遵守公司规章制度等;有些员工甚至还开头自己琢磨新菜品。

  三、质量方面

  菜肴质量是餐饮行业得以生存进展的`核心竞争力。作为选购部,我严把质量关,确保食品的安全和新奇。我们对每道菜都制作了一个投料标准及制作程序单,做菜时严格根据标准执行,确保每道菜的色、香、味稳定;我们还常常更新菜谱,动脑筋、想方法、变把戏,确保回头客每次都可以尝到新口味。

  四、卫生方面

  严格执行《食品卫生安全法》,仔细抓好食品卫生安全工作,把好食品加工的各个环节。按规定,每个员工都必需对各自的卫生区负责,同时,由我进行不定期检查;其次,规定食品原料必需分类存放,分别处理,厨房用具也必需存放在固定位置;另外,厨房、保鲜柜、冷冻箱等原料存放地也进行转自定期的温度和湿度测量。我们利用一切可以利用的力量,确保食品卫生安全,防止顾客食物中毒,造成不必要的后果。

  五、本钱方面

  在保证菜肴质量的情况下,坚持物美价廉,从而到达效益化。

采购工作总结14

  时光荏苒,转瞬即逝。首先感激一年来公司领导对采购部的栽培以及公司各部门对采购部的大力支持和帮忙!采购部全体员工在过去的基础上必须会团结一致,珍惜每一天,按公司既定目标努力工作。新年伊始,我将过去一年中采购工作作一个汇报。

  一、截止到xx年12月在新品方面,总销售额xxxxx元,物流公司总利润xxxxx元,为店面节俭xxxxx元。说明如下:

  1、河北福成五丰食品股份有限公司的三河速食品分公司和湖南湘西金凤凰农业生物科技公司的鱼产品

  两项产品弥补了系统内鱼产品的销售空白,第一次实现了鱼产品的全国统采,经过与供应商多次的协商磨合,该产品现已可正常销售,xx年鱼泡实现销售额xxx元,鱼肉方坯实现销售额xxx元,通威鱼砖实现销售额xxx元,物流公司实现利润xxx元,为店面实现利润xxx元。

  2、内蒙古科银淀粉制品有限公司的淀粉类制品

  为满足店面需求,提高产品质量,特引入无明矾粉条产品,该产品也是我公司为认真贯彻公司《食品安全管理办法》引入的重点产品。自6月份引入以来,实现销售xxx元,物流公司利润xxx元,店面实现利润xxx元。

  3、上海诺德生物实业有限公司的茶饮系列产品

  受运营总部委托,我公司于引入,因xx年4月错过了茶饮系列产品销售旺季,定于xx年开始全面推广,属于高潜力新品,自引入以来实现销售xxx元,物流公司利润xxx元。

  4、上海味可思肉类食品有限公司的澳洲牛肉类产品

  为缓解公司牛产品采购压力,受运营总部委托采购进口牛产品x款,经过半年的合作磨合,已决定于年底做重点推广,磨合期内肥牛胸肉销售额xxx元,物流公司利润xxx元,店面利润xxx元;羔羊肩柳销售额xxx元,物流公司利润xxx元,店面利润xxx元;谷饲200天上脑销售额xxx元,物流公司利润xxx元,店面利润xxx元;和牛上脑销售额xxx元,物流公司利润xxx元,店面利润xxx元;羔羊腹部肉卷(xkg)销售额xxx元,物流公司利润xxx元,店面利润xxx元;

  5、四川绿岛油脂有限公司的猪油系列产品

  该产品引入后得到了店面的一致好评,自xx年8月合同签订后,香满都纯正猪油(15kg)销售额xxx元,物流公司利润xxx元,店面节俭成本xxx元;香满都纯香猪油(15kg)销售额xxx元,物流公司利润xxx元,店面节俭成本xxx元;香满都纯香猪油(25kg)销售额xxx元,物流公司利润xxx元,店面节俭成本xxx元。

  处于谈判及合同签订中的项目:

  1、大山合集团的菇类产品

  2、天津中誉清真肉业有限公司的新西兰羊肉系列产品

  3、北京靓果园商贸有限公司的`鲜榨果汁系列产品

  4、北京日创科技有限公司的酸奶机系列产品等,

  预计年底前完成引入工作。

  在新品引入工作中还存在不足之处,规划不细、与各部沟通不到位等,xx年百尺竿头,更进一步。xx年我们将引入牛头肉、海藻、色拉油、鱼浆、鸭掌、虾类等。

  二、非食品方面

  截止xx年12月份,新品完成销售额为xxx元,为店面节省采购成本共xxx元,为物流公司创收xxx元,共创利润xxx元,降价获利xxx元。说明如下:

  1、xx年非食品方面的新品包括:南常切肉机(销售额xxx元,与店面之前使用厚地和汇康切肉机比较,为物流公司创收利润xxx元,为店面节省成本xxx元,合计创收利润xxx元)、上海亚瓷瓷器(销售额xxx元,与店面自行采购瓷器相比较,为店面节省采购成本xxx元)、新晨不锈钢火锅(销售额xxx元,与店面之前使用成兴不锈钢火锅相比较,为店面节省采购成本xxx元)、赛贝电磁炉(销售额xxx元,与店面自行采购电磁炉相比较,为店面节省采购成本xxx元)、奥美园绣服饰(销售额xxx元,与店面自行采购服装相比较,为店面节省采购成本xxx元)和上海奇今服饰(销售额xxx元,与店面自行采购服装相比较,为店面节省采购成本xxx元),

  2、完成联想m6955启天电脑15、17和19液晶显示器的降价,在原有采购价格的基础上分别降低xxx元、xxx元和xxx元,联想公司为店面免费赠送windowshome版正版操作系统,降价后的m6955液晶电脑为店面节省采购成本xxxx元。

采购工作总结15

  【前言】

  随着市场经济的不断发展,各个行业竞争愈加激烈,企业的利润增长也变得越来越难以维持。在这样的环境下,采购作为企业的一项基础性工作,显得愈加关键。针对这一情况,本文对我们采购部上半年的工作进行总结,旨在发现问题、总结经验、提高业务能力,迎接下半年新的挑战。

  【正文】

  一、工作时间安排

  上半年采购部工作时间的安排得到了很好的充分利用,我们的工作量得到了保障。

  1、工作时间表制定:为了确保采购工作顺利进行,我们按照每天8个小时工作进行时间安排。每位员工都自觉加班至下班时间,为了避免过度加班,所以对加班时间也进行了合理的规定。

  2、提前规划工作:我们通常都在每月初或每周初规划安排采购工作,确保每个工作环节都有充足时间的安排。这样可以避免工作紧张,更好地保证采购工作的顺利完成。

  二、采购流程的规范化

  1、供应商资质要求:我们对供应商的资质要求非常高。在筛选供应商的过程中,除了考虑价格因素之外,还需考虑其商品质量、生产能力、客户反馈等因素。一旦发现供应商存在质量问题或交货不及时等问题,及时予以排除。

  2、合同签订:我们在采购物品之前,都必须与供应商签订正规的`合同,以便保障双方的权益。这些合同中明确了商品名称、数量、质量、价格、交货日期、付款方式等内容,并对违约行为进行了严格的约束。

  三、团队合作的重要性

  1、岗位职责划分:采购部门的岗位职责都比较具体,每个人负责的采购项目、商品类别、供应商以及数量都已经明确划分。分工明确可以让每个员工更加专注于自己的工作,提高工作效率。

  2、合理布局工作环境:采购部环境起到了至关重要的作用。我们通过合理规划工位、布置办公室设施等方式,营造了一个愉悦的工作氛围,增强了员工的团队合作精神,为采购工作的顺利开展提供了基础保障。

  【结尾】

  在上半年的工作中,我们采购部团队在工作时间安排、采购流程规范化以及团队合作等方面取得了一定成效。然而在工作中依然存在提升、改进的空间。我们会在下半年明确目标、深入探讨工作中的问题,并抓住机遇,进一步提高采购业务能力,赢得更多的商业机会。

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